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體系審核流程:質量體系內審[朗讀]
評估體系運行的有效性,符合性,是否符合國家的法律法規,是否按照體系的策划進行執行,實施,衛生的執行,設備的管理,蟲害的防治,產品的放護,產品的追溯等。
公司內審是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監督、自我控制、經營規範保證與服務諮詢活動,其根本目的是為公司增加價值並提高經營效果與效率;過程審核一般理解就是我們常說的體系審核了,主要通過內審檢查表來實現的,考察公司體系運行的符合性、有效性;管理評審是通過會議的形式,審核公司體系運行的適宜性、充分性、有效性,一般是在體系審核之前進行的一項活動,最後的評審的結果是進行體系審核的輸入之一。
市場接訂/評審-設計/開發-採購物料及供應商評價-生產過程-品質管理-倉庫物品管理。
包括目的,範圍,引用標準,定義,審核類別,審核的組織,審核的基本要求,審核人員的確定與責任,審核計劃,審核的基本步驟、方法及要求,審核的分析與記錄。
是按照一定的頻次進行的:一般情況下:產品審核的頻次大於過程審核,過程審核的頻次大於體系審核.如果產品審核發現產品嚴重問題時進行過程審核,過程審核發現嚴重問題實施體系審核.通常的做法:體系審核時間間隔在12個月內,過程審核12個月不少於2次,產品審核12個月不少於3次。