1.出差回來後,整理取得的原始票據填寫《出差旅費報銷單》,寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額.將有關票據粘貼在報銷單後.2.簽批由經費負責人審核後簽字.3.財務部人員審核對車票、飛機票、住宿費發票等原始票據的真實性、合法性、合理性進行審核,確定出差人的伙食和公雜費補助金額.出差人如有借款,還需填寫《暫付款報銷單》沖銷原借款.4.財務部出納根據財務審核人員填制的會計憑證付款,如果支出金額小於原借款金額,由借款人或經辦人將差額交回。
費用報銷請示:費用請示報告怎麼寫[朗讀]
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